苏州供电公司年度结账及对外报表编制
本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行年度结账及对外编制报表。
规范年度结账及对外编制报表的流程,保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性,上年末数据与下年初数据一致。
步骤 | 说明 | 负责人 | 输出 |
1.复制整套体系至下年并修改 | 1.1整体复制,进行适当修改 | 财务与产权管理部 | 会计科目体系、预算项目体系、业务类型、往来体系等 |
2.设置对照关系报表 | 2.1 对修改后的新体系与原体系设置对应关系 | 财务与产权管理部
| 体系对照表 |
3. 跨年预结 |
| 财务与产权管理部 |
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4.下年体系启用 | 4.1 系统进行正常启用时所需校验平衡 | 财务与产权管理部 |
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5.编制报表 | 5.1根据已记账的凭证数据生成报表,进行勾稽、上报上级单位, | 财务与产权管理部 | 会计报表 |
6.跨年正式启用 | 6.1进行上、下年数据校对平衡 | 财务与产权管理部 |
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文档名称 | 编制部门/人员 | 主要内容 | 联数 | 提交部门/人员 | 提交时限/频率 |
系统整套体系 | 财务与产权管理部 | 会计科目体系、预算项目体系、业务类型、往来体系等 | 1 | 财务与产权管理部 | 年度 |
体系对照表
| 财务与产权管理部 | 会计科目体系、预算项目体系、往来体系等上、下年的对照 | 1 | 财务与产权管理部 | 年度 |
会计报表 | 财务与产权管理部总账报表专职 | 整套会计报表纸质、磁盘文件 | 1 | 省公司财务部 | 每月 |